0 Voter Anonim 06.19 mention vosfactures Bonjour, Jusqu'à présent la mention vos facture n'apparaissait pas en haut de page, et le notre lien sur votre site en bas de page non plus. Il n'y avait qu'en bas à droite "facturation en lign sur vos factures.fr" et c'était parfait. Comment supprimer ces 2 éléments à l'impression? 1
0 Voter Anonim 02.19 info pour faire apparaitre une déduction Bonjour, dans le cadre d'un partenariat avec Advenir nous devons réaliser des devis et factures selon un protocole précis. Nous avons besoin de faire apparaitre une ligne de déduction prime après le montant TTC et surtout de pouvoir inscrire un montant précis et qui peut changer à chaque client. Nous ne voulons pas de déductions par produits. Comment faire. Merci pour vos précieux conseils. Cordialement. Kathia Mougon. 1
0 Voter Anonim 02.19 Option sauvegarde avec pièces-jointes Bonjour, Serait-il possible de faire des sauvegardes avec les pièces-jointes associées? Je vous remercie d'avance, Hervé 3
0 Voter Anonim 01.19 Petits ajouts Bonjour, Idées d'évolutions Pouvoir ajouter un champ type liste déroulante dans l'envoie des documents (Email, Poste, Fax, Remis en main propre...) Impression de document seul ou avec les pièces jointes (pratique pour ne rien oublier "cases à décocher") 1
0 Voter Anonim 05.19 mission annulée Une société m'a mandaté pour exécuter une mission. Après validation de cette mission, celle-ci a été annulé. Suite à cette annulation, celle-ci a réglé 25% de cette facture mais pas la totalité de la facture. Comment puis je faire pour faire apparaître cette annulation et les 25% réglés pour annulation tardive. 1
0 Voter Anonim 05.19 questionnement Bonjour, je viens vert vous car j'ai deux questions: la premiere: ils avait un CHAT aide mais il n'apparrait plus, deuxième question: j'aimerais savoir s'il est possible quand dans la case additionnel pour mettre les CGV il est possible de personnaliser automatiquement le texte avec le nom, l'adresse des clients? comme on peut le faire avec la redaction du mail qui accompagne l'envoie des document au clients. merci 1
0 Voter Anonim 01.19 Numérotation des documents Avec 2 compagnies, comment puis-je gèrer la numérotation de mes documents en reprenant pour chacune d'elle une chronologie existante. 1
0 Voter Anonim 01.19 QUESTION Pourriez-vous nous informer si les relances clients peuvent être faites automatiquement et si oui comment procéder? Par avance merci pour votre retour Cordialement, Isabel 1
0 Voter Anonim 01.19 "Code General" Export Quadratus Bonjour, J'aimerai personnaliser la colonne "Code général" des exports quadratus pour y insérer le code comptable de la prestation vendue sur une facture. J'ai essayé de placer le code 706100 pour ce produits dans divers champs mais cela ne semble pas fonctionner : https://vitriweb.vosfactures.fr/products/19453216/edit Merci, 0
0 Voter Anonim 05.19 Factures Manquantes Bonjour, Je dois transmettre à nouveau mes factures 2018 à notre cabinet comptable et malheureusement je ne retrouve pas les factures de 1 à 11 sur l'année 2018. Pouvez vous m'aider, Merci 1
0 Voter Anonim 02.19 Point rouge clignotant Bonjour, Comment fait-on pour supprimer ce point rouge clignotant pour un e-mail non réceptionné ? 1
0 Voter Anonim 01.19 bug paiement de la journée Bonjour. Je vous écris pour vous signaler un bug. Quand on appuie sur le bouton F du haut à gauche on arrive sur une page ou est marquée la somme reçue dans la journée au moment quand on appuie dessus. Aujourd'hui c'est tout faux, la somme indiqué n'est pas celle réelle, donc je vous prie de vérifier pour corriger le problème. Cordialement, Claudiu 1
0 Voter Anonim 06.19 Paiement en plusieurs type de règlement. Bonjour, Je trouve fou au vue des option avancé du produit que le paiement multitype ne sois pas pris en charge. Je m'explique : - une facture de 200€ TTC Nous avons la possibilité de choisir ajouter un paiement, choisir le mode de règlement "Chèque, CB, Espèce ... Admettons que le client souhaite régler quelques jours après son passage en magasin : - 100€ en chèque et -100€ en espèce Si au moment de la saisi de la facture le mode de règlement est sur CB par exemple, nous avons beau ajouter un règlement de 100€ en chèque et 100€ qui apparaissent bien sur la facture et passe la facture en réglé. Cependant la somme de 200€ est crédité en CB et non en chèque et espèce, particulièrement pénible quand nous avons des règlement en multitype régulièrement. Obliger de créer deux facture avec les deux montants des deux modes de règlement. Pas super rpatique quand nous avons besoin d'avoir un suivi des rentrés d'espèce. Avez vous une solution ? Aurélien 1
0 Voter Anonim 09.19 API: Modification de facture Bonjour, Je souhaite modifier le "paid_date" d'une facture via votre API. Pas de problème pour modifier le statut grâce à la fonction mise à disposition mais pour modifier ? Voici mon code qui ne provoque pas de bug mais n'incrémente pas l'information: $head = []; $head[] = "Accept : application/json"; $head[] = "Content-Type: application/json"; $paidDate = $entity->getDateEncaissement(); $paidDate = $paidDate->Format('Y-m-d'); $json = '{"api_token": "' . $token . '", "invoice":{"paid_date":"'. $paidDate .'"}}'; $c = curl_init(); curl_setopt($c, CURLOPT_URL,"https://$host/invoices/$idVosfactures/"); curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, $head) ; curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $json); $result = curl_exec($c); if($result == false){ echo(curl_error($c)); } curl_close($c); Si vous aviez une suggestion, Merci d'avance, Christophe 2
0 Voter Anonim 11.19 Insertion paiement via API ne change plus l'état de la facture Bonjour Auparavant l'insertion d'un paiement via l'API engendrait le marquage de la facture associée en PAID ou PARTIAL en fonction de la somme versée Ce n'est plus le cas depuis 3 jours. Pouvez vous voir s'il ne s'agit pas d'une régression suite à une mise en prod ? Merci 2
1 Voter Anonim 04.18 contacts Bonjour, merci de préciser comment ajouter les coordonnées de plusieurs personnes pour un même contact de compagnie 1
0 Voter Anonim 08.19 Paramétrage de compte à la base Bonjour, nous sommes fournisseurs avec éxonération de tva, et devons désormais envoyer nos factures par le site. Avant, nous faisions nos factures, puis envoi en pièce jointe par mail à l'entité concernée, c'était facile. Maintenant, il faut faire la facture, puis aller sur le site et la déposer. Sauf que là, il faut : rechercher le client par le siret, puis à chaque facture, cliquer TVA exonérée, puis aller chercher le motif, vérifier les n° scannés (régulièrement, il y a des erreurs), puis enregistrer, valider, recommencer à valider (3 manips pour finaliser une validation !!!), bref, on passe plus de temps à déposer une facture (déjà faite en pdf !) que de la faire elle-même ! Déjà, on pourrait mettre un paramètre de compte avec directement tva éxonérée, et le motif, ça ferait ça de moins à faire ! Ce site, c'est d'un lourdingue sans nom ! Oui, c'est vrai, les paiements suivent sans trop de retard, mais bon sang, on a 3 fois plus de boulot pour expédier ces factures. Et personne pour nous renseigner, sauf des chats !!! Bref Note Chorus Pro pour moi : 2/20 !! Désolée, j'ai pourtant été assidue pour comprendre. 1
0 Voter Anonim 05.19 Modification de profil Je n'arrive plus a modifier le profil du vendeur je voudrais rajouter mon numero de tva 1
0 Voter Anonim 03.19 Bon de commande Bonjour, Je voudrais faire des bon de commande a mes fournisseur avec leur référence que j ai entrée dans le logiciel avec cet prix d achat Cordialement 1
0 Voter Anonim 03.19 Un paiement pour deux factures Bonjour, J'ai un chèque pour deux factures, comment je procède pour l'enregistrement du paiement ? Alexandre Courjas 1
1 Voter Anonim 02.18 Liens web externes dans le mail d'envoi des factures Bonjour, Je souhaiterais ajouter des liens hypertextes en-dessous du Footer de mon mail pour que mes clients puissent laisser un avis sur la prestation sur pages de réseaux sociaux ou autre. Hors j'ai indiqué les adresses de pages mais ce ne sont que des lignes de textes et pas des liens hypertextes. Comment faire pour qu'il n'aient plus qu'à cliquer pour arriver directement sur la page cible. Merci 1
0 Voter Anonim 05.19 Piece jointe bonjour, petite suggestion concernant les pieces joints, il serais bien de pouvoir affilier une pièce jointe a un produit, mais qui se rajoute au devis quand on sélectionne le produit afin de pouvoir l'envoyer au client. ou alors d'avoir la possibilité d'avoir une base de donner ou nous pouvons y regrouper les pièces jointe, afin de sélectionner celle qui convient pour l'envoyer avec le devis. car par exemple je vend des spectacles et des anniversaires enfants, j'envoie régulièrement une affiche de spectacle ou des carton d'invitation as imprimer. je n'utilise pas tous les jours le même ordinateur, je n'ai donc pas mes pièces jointe à chaque fois se qui est dommage. merci :) 1
0 Voter Anonim 02.19 Génération d'un Rapport En générant un rapport " Registre des ventes TVA " au format XLS les entêtes (ligne 2 et 3) et les totaux des colonnes (dernière ligne) présentent un décalage vers la droite ce qui fait que les résultats ne correspondent pas aux contenus des colonnes. Cordialement, 1
0 Voter Anonim 02.19 Numéros factures et devis Bonjour, comment peut-on éviter que le numéro du nombre devis ou facture réalisée depuis le début de l’année apparaisse. Merci 1