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Client statements question Résolu

How can I made statements per client


Anonyme 29 février 2016 12:58:26 1 Commentaire
Réponse:

Hello Juliens, 

Hello Juliens, 

You have two ways of generating client statements:
- from the "Clients" tab: at the bottom of each client page, you have a link towards all the documents which concern this client ("View all invoices")
- from the list of your documents (Income > All): you can use the search engine on the left and type the name of the client in the field "" and use other search criteria to generate the list of relevant documents. 

You can also use the Report tab to generate clients reports (including customers balance).  

I hope to have answered your question. Otherwise feel free to contact me back. 

Regards, 

Justine
Service clientèle

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Bonjour,

Toutes les depenses ne sont pas visibles dans le rapport des depenses.
Pouvez-vous me dire pourquoi ?


Anonyme 28 février 2016 23:25:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Normalement toutes les dépenses sont prises en compte, à moins que vous n'utilisiez un critère de recherche restrictif pour générer le rapport. Vérifiez par exemple la période, ou le type de date recherchée (par date de vente, de création ou de paiement), ou encore l'état choisi. 
Si vous ne trouvez pas, recontactez-moi en ayant pris soin d'autoriser l'accès à votre compte au préalable. 

Bien cordialement, 


Justine
Service clientèle

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question Résolu

Bonjour,
Quelle est la procédure a suivre pour télecharger les opérations bancaires La banque populaire me propose FORMAT QFX , QIF , CVS (EXEL)

Dans l'attente de vos informations.

Cordialement

Jean Paul ROS


Anonyme 28 février 2016 10:48:02 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour la banque populaire il s'agit du format CSV. Ensuite au moment de l'importation il vous suffira de choisir dans le champ "Format du relevé" le format "Banque populaire". 
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

Bien cordialement, 


Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé) 

 

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Correction question Résolu

Pourriez-vous m'expliquer comment changer notre adresse sur les documents.
Bàv


Anonyme 25 février 2016 08:35:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous devez éditer votre document existant (et cliquez sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur), et pour ne pas que cette erreur se reproduise sur les prochains documents il faut éditer (modifier) la fiche de votre entreprise: depuis Paramètres > Compagnies/départements cliquez sur le nom de votre entreprise puis cliquer sur "sauvegarder" (en savoir plus).

Bien cordialement, 

Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé) 

 

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d'abord félicitations pour votre logiciel.
Nous offrons des prestations en differentes monnaies sur différents comptes bancaires.
Comment ajouter plusieurs comptes bancaires dans les paramètres de l'entreprise?
Salutations


Anonyme 18 février 2016 09:28:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Merci de vos encouragements.
Pour répondre à votre question, vous pouvez ajouter autant de départements que de comptes bancaires (car il ne peut y avoir qu'un compte bancaire par département). Pour cela, vous pouvez utiliser le raccourci (bouton) "Nouveau compte bancaire" depuis Paramètres > Départements.
Ainsi, vous n'aurez plus qu'à choisir le bon département vendeur lors de la création d'un document (en cliquant sur "Modifier" sous les coordonnées vendeur). 
P.S: notez que vous pouvez opter pour des informations spécifiques différentes ou un texte d'envoi en ligne par défaut différent pour chaque département. 

J'espère avoir répondu à votre question, 

Justine
Service clientèle

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dépenses suggestion Résolu

comment passe t-on un règlement partiel sur une facture de dépense (fournisseur) car si je vais sur paiement, la facture de dépense n'apparait pas.
Merci.


Anonyme 15 février 2016 12:34:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Si je comprends bien vous utilisez l'onglet "Paiements" pour renseigner vos paiements. Lorsque vous avez un paiement partiel, il suffit de sélectionner le numéro de la dépense, comme vous le feriez pour un paiement total. Attention, n'oubliez pas de cocher "Dépense" et "Payée" (même si le paiement est partiel). Egalement, le montant indiqué doit être négatif (puisqu'il s'agit d'une dépense). 

N'hésitez pas à me recontacter si besoin est, ou à me laisser vos coordonnées téléphoniques si vous souhaitez que je vous appelle. 

Bien Cordialement,


Service clientèle

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NUMERO DE CLIENT suggestion Résolu

Bonjour

J'adore, votre site et logiciel qui est complet, et qui reste raisonnable, notamment pour des jeunes auto entrepreneurs, comme moi.

Mais il est très dommage de pas pouvoir insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Merci
cordialement


Anonyme 14 février 2016 00:33:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Pour répondre à vos questions: 
> insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc...
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) ou même le champ "N° de commande" pour y inscrire un code client. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ces champs sur vos documents. 
> Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0" 
Vous pouvez déjà personnaliser vos numéros de facture avec un grand nombre de variables: l'année, jour, mois, lettres, longueur, numéro... et reprendre une numérotation en cours (et donc commencer votre numéro par 100100 pour avoir par la suite 100101 ...)

Bien cordialement,

Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé) 

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Bonsoir
Comment modifier un document (commande, devis, facture etc...) crée?
Possible d'avoir un aperçu du document avant impression?
Merci pour votre retour


Anonyme 09 février 2016 21:15:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Une fois que vous avez cliqué sur "Sauvegarder", le document est créé et son aperçu s'affiche à l'écran. Si vous voulez le modifier, il suffit de cliquer sur le bouton "Editer" (en savoir plus). Pour visualiser le PDF avant impression, vous pouvez cliquer sur Export > Télécharger en PDF  ou même sur Imprimer > Imprimer (le pdf s'affiche dans votre navigateur) depuis l'aperçu du document. 

En espérant avoir répondu à vos questions, 

Cordialement, 

Service clientèle
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Rubrique sous total question Résolu

Bonjour,
J' ai besoin d'insérer des sous totaux,comme exemple ci dessous:

SALON ( Nom de la pièce )
999 Prise de courant
998 point lumineux
997 alimentation chauffage
Sous total de SALON

Cordialement


Anonyme 07 février 2016 16:48:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il n'est pas possible à l'heure actuelle d'avoir des sous-totaux. La seule alternative est d'ajouter des lignes de texte dans le tableau dans laquelle vous écrivez vous-même le sous-total, mais bien sûr ce serait plus pratique avec des sous-totaux automatiques. C'est une option que nous souhaitons développer à l'avenir. 

Bien cordialement, 

Justine. 

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Bonjour,
Je ne parviens pas à modifier mon adresse mail lors d'une génération de document alors que j'ai modifier l'adresse dans mon profil utilisateur.
Merci pour votre aide.


Anonyme 06 février 2016 10:57:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

►Pour modifier l'adresse email qui apparaît dans les coordonnées "Vendeur" sur les documents:
il faut éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements: cliquez sur le nom de votre entreprise pour modifier le contenu du champ "email" sans oublier de sauvegarder. Attention, cela ne modifiera pas les documents existants qu'il conviendra de modifier manuellement (en cliquant sur "Editer" puis sur le bouton "Modifier" en dessous des coordonnées Vendeur du document).

► Pour modifier l'adresse utilisée pour l'envoi des documents: 
Il faut que vous modifiez l'adresse email de votre compte depuis Paramètres > paramètres du compte > Envoi par email des documents. Vous pouvez cochez le deuxième mode d'envoi et indiquez votre adresse email, sans oublier de sauvegarder.  
P.S:  si vous avez plusieurs départements, vous pouvez indiquer une adresse différente depuis la fiche de chaque département.

J'espère avoir répondu à votre question.

Cordialement,
Justine.  

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Tutoriel pour comptable question Résolu

Bonjour,

Nous souhaitons donner accès au logiciel à notre cabinet d'expertise comptable.
Existe-il un tutoriel à destination des comptables pour que nous leur transmettions et qu'ils soient autonomes ?

Merci


Anonyme 02 février 2016 17:07:46 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour 

Non il n'existe pas de tutoriel. En terme de comptabilité, vous avez notamment: 

  • L'onglet Rapports
  • Les exports vers Excel depuis la liste des revenus et dépenses: 1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés, dont l'export journal de vente. Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email. 
  • Le champ "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" de vos paramètres du compte (en savoir plus)
Nous sommes bien sûr à la disponibilité de votre comptable par email et par téléphone en cas de questions ou suggestions. 

Bien cordialement, 

Justine. 

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Bonjour
A l'écran mes factures apparaissent entièrement cad avec le haut de page et le bas de page.
Par contre à l'impression le haut est coupé (on ne voit plus "Facture") et le bas de page avec coordonnées de l'entreprise est également tronqué.
Merci pour votre aide


Anonyme 01 février 2016 21:32:04 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Cela doit venir des paramètres d'impression de votre navigateur ou de votre imprimante.
Pourriez-vous depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Export > Télécharger en PDF et vérifier que le pdf généré est entier? Si tel est le cas, cela vient bien de vos paramètres d'impression (pensez à bien cliquer sur "Ajuster les marges" ou "Ajuster à la page" avant d'imprimer).
Si le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que vous avez écrit trop de caractères dans ce champ (en savoir plus). 

N'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email si besoin est. 

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,

je voudrait savoir s'il est possible d'ajouter le logo de ma société sur les factures?
Je voudrais également proposer plusieurs modalités de payement mais je ne vois pas ou le configurer.

Merci pour votre aide,
Cdt,
Julie


Anonyme 01 février 2016 17:05:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour ajouter votre logo: 
Paramètres > paramètre du compte > paramètres d'impression 
vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents​

Pour ajouter d'autres modes de règlement: 
Lors de la création d'un document, dans le champ "Mode de règlement" cliquez sur "Autre" et écrivez ce que vous voulez. 

Bien Cordialement,

Justine
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Importaton client question Résolu

Bonjour,

Nous souhaitons importer un liste de client via fichier excel.
Le soucis, c'est que le site demande à ce qu'on enregistre ces données :
erreur["Nom de la compagnie - champ obligatoire"] | {"name":["- champ obligatoire"]}

Or ce sont des clients particuliers (donc pas de nom de compagnie), et les valeurs shorcut:nom d'usage, last_name et first_name sont bien remplie. Ou est le problème ?


Anonyme 31 janvier 2016 10:58:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet le champ d'importation "Nom de la compagnie" est un champ obligatoire, même pour les contacts particuliers.
Si vous souhaitez les importer en tant que particulier, vous devez rajouter les 2 colonnes suivantes sur votre fichier excel: 
1) une colonne "Type" où les cellules auront la valeur lorsque le contact est un particulier et la valeur 1 lorsque le contact est un professionnel. Cette colonne sera importée sous le titre "company: professionnel". 
2) une colonne "Nom de la compagnie" (que vous dupliquez à partir de la colonne "Nom de famille" par exemple) et que vous importez sous le titre "name: nom de la compagnie

Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils

Recontactez-moi si besoin est. 

Bien Cordialement,

Justine
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Gestion du pied de page question Résolu

Bonjour,

Comment supprimer la mention "Facturation en ligne sur vos.facture.fr" en pied de page de facture ?

Merci pour votre retour

Patrick


Anonyme 29 janvier 2016 10:02:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne.

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,

Je ne trouve pas de rapport pour voir par clients le nombre de produits qu'ils ont achetés. il y a le nombre de factures et toutes les infos liées aux factures mais on ne peut pas descendre plus dans le détail ?


Anonyme 29 janvier 2016 08:06:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Non, mais vous avez deux autres solutions qui peuvent peut-être vous intéresser: 
1) depuis le rapport "Clients": vous pouvez afficher toutes les factures du client en cliquant sur le nom du client
2) depuis le rapport "Produits: Ventes": vous pouvez afficher toutes les factures contenant le produit vendu à un client en particulier, en cliquant sur le nom du produit (vous afficher la liste des documents) et en écrivant le nom du client comme critère de recherche. 

Bien Cordialement,

Justine
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question produit question Résolu

Bonjour,

je voudrai tester un produit avec des options qui font verier son tarif, Est-ce possible de le paramétrer sur l'outil ?


Anonyme 28 janvier 2016 16:15:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui la fonction Gestion de stock le permet: 
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte : cliquez sur "choisir une version premium et cliquez sur formule "Pro"(vous êtes invité à payer - il suffit de cliquer sur Annuler tout en bas pour revenir sur votre compte). 
2) Cochez l'option 'Gestion de stock depuis vos paramètres du compte puis sauvegardez. 
3) Ensuite il vous suffit de créer autant d'entrepôts que de tarifs (depuis l'onglet Gestion de stock > Entrepôts)

Par exemple:
vous avez un prix public et un prix professionnel: vous créez 2 entrepôts, entrepôt "Public" et entrepôt "Professionnel", et depuis la fiche de chaque produit vous pouvez cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt":


Ainsi lors de la création d'un document, il suffira de sélectionner l'entrepôt concerné avant de lister vos produits pour obtenir les prix appropriés (grâce au champ "Entrepôt" situé sous le tableau des produits):
 


Je vous conseille de lire le sujet suivant sur le fonctionnement de la fonction Gestion de stock: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock

Bien Cordialement,

Justine
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Export des factures question Résolu

Bonsoir
Est-il possible d'exporter les factures vers un logiciel de comptabilité.
Merci


Anonyme 26 janvier 2016 18:08:40 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui c'est possible. Vous pouvez exporter vers excel vos documents (depuis Revenus > Tous pour les documents de ventes et depuis Dépenses pour les achats):
1) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
2) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité (ex: journal de vente) les documents listés. 

Notez que pour le moment le logiciel n'intègre pas de plan comptable mais cette option est en cours de développement. 

Si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute gratuitement, n'hésitez pas à nous envoyer un exemple par email. 

Bien Cordialement,

Justine
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Factures associées à Devis suggestion Résolu

Bonjour,

Déjà merci car votre produit est très pro.

Dans mon domaine je fais souvent des devis globaux à signer et plusieurs factures associées.

Je n'est pas vue de façon d'associer des devis à des factures.

Ça serait intéressant car du coup quand une facture est payée, le devis correspondant peut aussi être mis à jour d'un paiment partiel.
Pour la numérotation aussi. J'utilise la numérotation yyyy/nr(devis) et pour les factures je gère manuellement une numérotation yyyy/nr(devis)/nr(facture).
Pour le devis 2016/1 je peux avoir des factures 2016/1/1, 2016/1/2, 2016/1/3 etc si les documents sont associés on pourrait envisager une numérotation auto ;p

voilou !
merci


Anonyme 24 janvier 2016 20:56:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vous remercie de vos suggestions mais malheureusement nous ne pourrons pas les mettre en place. En effet après essais, il n'est pas possible de développer une option qui permettrait d'inclure de façon automatique le numéro d'un devis dans celui d'une facture (cela risquerait de provoquer trop d'erreurs dans le système). Concernant la liaison devis-factures, si vous créez une facture depuis un devis, les 2 documents sont liés (vous le voyez en bas de page de l'aperçu des documents). Concernant le paiement, là encore de nombreux utilisateurs ne souhaitent pas donner à leur devis un état payé. Nous préférons donc donner la possibilité à ce qui veulent de le faire manuellement plutôt que de rendre ce changement d'état automatique. 

J'espère que cela ne vous découragera pas de nous faire parvenir d'autres suggestions dans le futur! 

Bien cordialement, 
Justine. 

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archiver question Résolu

bonjour, pouvez vous me dire comment faire archiver mes devis qui on + de trois mois. merci Lionel


Anonyme 24 janvier 2016 09:49:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Lionel, 

En fait il n'y a pas de notion d'archive dans notre logiciel. Mais vous pouvez affiner la liste des documents en utilisant le moteur de recherche à gauche de la liste (par période, état...). Vous pouvez également choisir le nombre de documents à afficher par page (depuis l'icône en forme de roue en haut à droite de la liste). Lorsque vous allez avoir un certain nombre de documents, les documents les plus anciens ne se retrouvent plus sur la première page de la liste. 

Bien Cordialement,

Justine
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Changer la localisation question Résolu

Bonjour,

Malgré le changement d'adresse de l'entreprise, l'ancienne ville continue d'être affichée dans les documents avant la date... Je ne trouve aucun autre paramétrage possible.


Anonyme 23 janvier 2016 10:25:56 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, si vous modifiez votre fiche entreprise les documents de facturation existants ne sont pas affectés (sauf en cas de bas de page personnalisé). Pour modifier ces documents, il faut les éditer (modifier) individuellement.  

Bien Cordialement,

Justine
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Bonjour,
Est-il possible d'afficher les factures (nombre et montant) dans l'état "Non envoyées" sur la page d'accueil?
Merci!


Anonyme 23 janvier 2016 08:27:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Depuis le tableau de bord? Non ce n'est pas possible, mais je transmets toutefois votre suggestion au service en charge.
P.S: Vous pouvez afficher les factures non envoyées depuis la liste de vos documents en utilisant le moteur de recherche. 

Bien Cordialement,

Justine
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numérotation des factures suggestion Résolu


Anonyme 21 janvier 2016 18:20:18 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384238-Personnaliser-le-format-de-num-rotation-des-documents

Bien Cordialement,

Justine
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Demande d'essaie pro question Résolu

Bonjour, je créer ce site pour une nouvelle entreprise sur le domaine de easy cash en pole technique, j'aimerais savoir s'il est possible d'avoir 1 mois d'essaie sur la catégorie pro pour pouvoir accès à la gestion de stock;
Merci d'avance.
Cordialement Nelson


Anonyme 13 janvier 2016 22:33:39 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui lors de votre inscription vous pouvez choisir la formule pro et bénéficier d'un mois d'essai. Sinon vous pouvez le faire après inscription depuis Paramètres > paramètres du compte et choisir la formule pro si vous ne l'avez pas fait avant. 
Concernant la fonction gestion de stock , je vous conseille de lire le sujet suivant sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
et bien sûr je reste à votre disposition si vous avez des questions. 

Bien Cordialement,

Justine
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Impression question Résolu

Bonjour,

Comment puis-je imprimer le "suivi documents"?
J'en ai besoin pour un client qui me dit ne pas avoir reçu les factures et différents rappels.
Evidemment l'adresse mail est la bonne.

Bien à vous.


Anonyme 12 janvier 2016 11:39:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Le mieux est de faire une capture de votre écran. Si vous ne savez pas comment, donnez-moi accès à votre compte (http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-​) et indiquez-moi le ou les n° des documents concernés. 
P.S: à l'avenir, ce que vous pouvez faire c'est vous mettre en copie cachée par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents), ou alors choisir le 3ème mode d'envoi ("Envoyer via votre boîte de messagerie") pour retrouver les emails envoyés dans votre boite mail. 

Bien Cordialement,

Justine
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