0 votes

AIR INNOVATION suggestion Résolu

BONJOUR
JE DOIS CHANGER UN NR DE TEL SUR LES FACTURES ET JE N ARRIVE PAS A TROUVER OU JE PEUX CHANGER LE MODEL DE FACTURE


Anonyme 23 juillet 2018 09:47:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si le numéro de téléphone du client a changé, vous pouvez la modifier sur sa fiche contact.
Si vous souhaitez modifier le numéro de téléphone de votre client sur la Facture, vous pouvez modifier la facture puis dans le champs acheteur et puis "Plus" vous retrouverez le téléphone a modifier.
SI vous souhaitez changer votre numéro de téléphone de l'entreprise sur les factures, je vous invite à lire le sujet ici.

Concernant les modèles de Factures, vous pouvez les modifier par défaut : Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Ou sur le Document lors de sa création. Je vous invite à lire le sujet ici

Cordialement,

Yves



 

plus »
0 votes

Madame ,monsieur ,Bonjour
j'ai mon compte georgeusroger@gmail.com est payé , j'ai un autre compte vosfacture local@deli-liban.be
les deux compte son pour la même société mais activité défirent , mais je dois fair les factures avec la même compte vosfacture pour les deux pour que je peux avoir les facture avec les numéros en série . comment je peux enssembler les deux compte .
bien a vous
Georgeus Roger


Anonyme 17 décembre 2020 09:51:14 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Je vois que vous n'avez que 6 factures sur le second compte lié à l'adresse : local@deli-liban.be
Vous pouvez soit les exporter et les réimporter sur votre compte payé soit vous les re créer manuellement directement.
Votre compte payé est en formule Standard cela vous permet de pouvoir gérer les deux entités depuis le même compte : Multi-Départements

Très bonne journée.
 

Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   info@vosfactures.fr
vosfactures.fr facebook   twitter

 







 
 

plus »
0 votes

Edition ligne de texte question Résolu

Bonjour,
Vu que l'une de mes suggestions avait été mise en place, je vous fais de nouveau part d'une attente.
Régulièrement, j'ai besoin de commenter mon devis avant ou après les lignes produites. Pour ce faire, j'insère une ligne de texte, ce qui est très pratique. Mais cette dernière est limitée en nombre de caractères, il est alors nécessaire d'en insérer une nouvelle.
Ma demande : serait-il possible de ne pas limiter ce champ texte en nombre de caractères et d'y autoriser les sauts de lignes et listes ? L'idéal serait un champ avec un petit éditeur (type wysiwyg) qui permettrait d'ajouter un caractère gras, une liste ou encore une couleur...
Merci de me tenir informé si une maj peut être envisageable.
Cordialement,


Anonyme 26 septembre 2018 08:16:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que l'avis de nos client est nécessaire afin d'améliorer au mieux notre logiciel c'est pourquoi nous prenons en compte vos suggestions et nous nous efforçons de les mettre en œuvre.
Vous pouvez dès à présent découvrir notre nouvelle fonction disponible à savoir le passage à la ligne, vous trouverez plus de détail à ce sujet directement sur notre Aide en ligne ici .


En vous souhaitant une excellente journée. 

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 








 

plus »
0 votes

Modification sur le document suggestion Résolu

Bonjour,

Je souhaite que la mention 'vendeur et acheteur ' ne s'affiche plus sur les documents de facturation


Anonyme 22 décembre 2016 13:36:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres (en savoir plus).
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).

Recontactez-nous si besoin est.

Bien cordialement
Séraphine

plus »
0 votes

Comment je peux modifier le nom du champ « Compte bancaire » dans les paramètres de société, parce que normalement ce que doit se communiquer est le numéro IBAN pas le numéro de compte.

Mes factures apparaît le BIC et le numéro de compte, mais je veux le numéro IBAN


Anonyme 31 octobre 2016 20:24:42 3 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).

P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)

P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 
  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  
Bien cordialement. 

plus »
0 votes

EAN suggestion Résolu

Bonjour

je viens juste de vous contacter à propos du code ean .
il sert pas trop,à part en interne,il faudrait pouvoir imprimer une liste Avec tous les produits d'une commande que le magasin a commander.


Anonyme 29 mai 2018 14:56:35 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour Monsieur,

En effet les codes EAN des articles sont visibles uniquement sur les documents de gestion de stock (dont les Bons de livraison) pour le moment. Afin d'obtenir la liste des codes EAN d'une commande en particulier, voilà ce que nous pouvons vous proposer :

  1. Ajouter les codes EAN dans les fiches produits (en savoir plus ici)

  2. Créer un Bon de commande depuis vos Revenus

  3. Depuis l'aperçu du Bon de commande, créer un Bon de livraison : cliquer sur Documents de gestion de stock / Créer le document de gestion de stock correspondant. Sauvegarder.

  4. Depuis l'aperçu du Bon de livraison, vous pouvez :

  • Afficher les codes EAN en cliquant sur Code-barres / Afficher les codes EAN, mais cela restera un document pour votre usage interne;

  • Imprimer les étiquettes avec codes-barres en cliquant sur Code-barres / Imprimer les étiquettes, ou bien Imprimer les étiquettes sans prix (en savoir plus ici) : vous aurez ainsi la liste complète des étiquettes avec codes-barres de la commande en question que vous pourrez transmettre à votre Client.


Par ailleurs j'ai bien pris note de votre suggestion et l'ai transmise au Service Développement. Si votre demande est retenue je ne manquerai pas de vous tenir informé d'un éventuel développement.

En espérant vous avoir aidé,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 








 

plus »
0 votes

demande d'information question Résolu

bonsoirs'il vous plait, comment calculer la marge?
merci


Anonyme 03 juillet 2020 00:04:19 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Parlez-vous de la marge par facture ou par produit ?

Pour Connaître la Marge par Facture vous devez cliquer sur l'onglet Revenus > Factures puis cliquez sur la roue dentée se trouvant en haut à droite de votre écran pour choisir l’option Personnaliser l’affichage des colonnes.

Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez également connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :

  1. Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.  

  2. Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).  
     

Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.

N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64   info@vosfactures.fr
vosfactures.fr facebook   twitter

 







 
 

plus »
0 votes

BON DE LIVRAISON PARTIEL suggestion Résolu

Merci d'envisager la possibilité de créer des bons de livraison partiels reliés aux ordres de mission ou factures. Ça serait très utile!

Bien cordialment


Anonyme 28 septembre 2021 11:21:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste d'éventuels développements futurs. Si cette fonction se développe nous vous tiendrons informé par mail.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

--
vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facebook
twitter
linkedin
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
 

plus »
0 votes

MODIFICATIONS question Résolu

Bonjour,
Peut-on réduire le nombre de colonnes et avoir la possibilité de rentrer le libellé de notre choix.
Merci


Anonyme 04 avril 2019 15:36:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le logiciel VosFactures vous propose 19 formats d'impression avec des mises en page différentes. Sur le format classique et Encadré vous avez peu de colonnes - sans la TVA (% et montant), et sans le TTC qui sont reprise dans le résumé des totaux.
Si besoin vous pouvez supprimer la colonne référence (voir ici).

Quelles colonnes souhaitez-vous supprimer exactement ?
Sachez que pour avoir une facturation respectant les normes légales certains éléments doivent obligatoirement figurer, vous ne pouvez donc supprimer trop d'éléments. Je vous invite à en savoir plus ici : Mentions obligatoires d’une facture.

Vous parlez également de libellé. Par défaut avec les 19 formats le tableau des produits reprend les mêmes libellés. Si besoin vous pouvez ajouter une colonne additionnelle (de type texte) dont vous pouvez personnaliser l'intitulé (voir ici). Toutefois si vous souhaitez impérativement modifier les libellés il vous faudra passer par un format personnalisé - possible si vous avez des connaissances en html ou CSS. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX si besoin (voir tarifs). 

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

plus »
0 votes

lieu de création question Résolu

Bonjour
Merci de m'indiquer où je peux changer le lieu de création pour avoir le bon sans modifier à chaque fois


Anonyme 12 février 2019 17:56:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le lieu de création est un champ que vous pouvez renseigner depuis le formulaire de création d'un document.
Si le système reprend automatiquement un lieu renseigné antérieurement c'est que vous avez opté pour un pré-remplissage des champs basé sur le dernière facture créée par l'utilisateur (en savoir plus ici).
En principe dès lors que vous aurez corrigé ce lieu, après sauvegarde du document, lors de la prochaine facturation celui-ci devrait s'afficher correctement.

Si rien ne change, n'hésitez pas à nous joindre directement au 04.83.58.05.64.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

plus »
0 votes

supprimer un département suggestion Résolu

compagnie/département
clic sur roue
clic effacer je ne trouve pas l'icone effacer
C'est très pénible !


Anonyme 10 septembre 2022 10:57:15 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour

En effet, si il vous reste une compagnie/département, il n'est pas possible d'effacer cette dernière.  


Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
--
vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facebook
twitter
linkedin
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
 


 

plus »
0 votes

Bonjour,
Je crée des factures via l'API et j'aimerais pouvoir précisez les propriétés :
- Total de chaque ligne (gross/net)
- Total des colonnes (gross/net)
Pouvez-vous m'indiquer si cela est possible ?


Anonyme 23 octobre 2016 18:43:52 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous ne pouvez utiliser que les variables des totaux par ligne:  

"total_price_net" : total HT de la ligne du produit (calculé automatiquement si non indiqué)
"total_price_gross" : total TTC de la ligne du produit 

En effet les totaux d'un document (des colonnes) sont automatiquement calculés par le système. Notez que vous pouvez influencer la manière dont les totaux sont calculés depuis les paramètres du compte (Options par défaut > Section Montants)  ou lors de la création d'un document par api:
"calculating_strategy" => {

  "position": "default" or "keep_gross",
  "sum": "keep_gross" or "keep_net",
  "invoice_form_price_kind": "netto" or "gross"
}

J'espère que cela vous aide. 
Bien cordialement.  

plus »
0 votes

Tableau de bord question Résolu

Bonjour,
Je voudrai enlever du tableau de bord les colonnes "Aujourd'hui" et "7 derniers jours". Est-ce possible?
Merci.


Anonyme 04 janvier 2022 10:07:43 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il est possible de Cacher les Montants du Tableau de bord ou d'Empêcher l'accès aux Montants du Tableau de bord uniquement. 

Cordialement,

Yves

 

plus »
0 votes

Bonjour, j'ai une formule basique.

J'ai crée une facture d'acompte pour l'un de mes clients avec un premier paiement, donc le statut est "payé en partie" cependant il y a 2 paiements intermédiaires à deux dates différentes, il est impossible d'ajouter ses paiements manuellement pour réaliser une autre facture acompte (sinon ça m'en ressors une mais sans déduire le montant restant) et c'est pas bon.

Comment faire donc ?

Merci d'avance


Anonyme 08 décembre 2021 14:03:38 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Qu'entendez vous par " paiements intermédiaires à deux dates différentes" ? 

 

Sachez que vous pouvez créer plusieurs acomptes depuis un même devis en répétant simplement l’opération depuis le devis.
En bas de page de l’aperçu du devis sera indiqué les numéros des acomptes qui lui seront liés. 

Vous pouvez également créer directement (sans passer par un devis) une ou plusieurs factures d'acompte depuis Revenus > Facture d'acompte > Nouveau, et liez-le ou non à un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte, et depuis le formulaire de la facture de solde il faudra :
    1- modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
    2- sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte:
Ainsi une fois la facture de solde sauvegardée, le total est bien égal au total après acompte.

Aussi, gardez à l'esprit qu' avec ces deux types de création manuelle, les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement.

Pour aller plus loin , sachez que votre facture d’acompte et votre facture de solde seront accessibles depuis la liste de vos Revenus et seront liées au devis d’origine : en bas de page de l’aperçu des factures d’acompte et de solde sera indiqué le numéro du devis correspondant (et inversement)

Ci dessous le tutoriel dédié : 
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde

Je vous souhaite une excellente journée. 
  
Bien Cordialement
Ludovic
--
vosfactures.fr Ludovic Service clientèle Mail: ludovic@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facebook
twitter
linkedin
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
 


 

plus »
0 votes

FACTURE NON REGLEE question Résolu

Bonjour,
Suite à une facture non payée et qui ne sera jamais honorée, peut-on cocher la mention "annuler sans effacer" dans l'onglet "plus de paramètres" afin que la facture n'apparaisse plus comme créée en bleu. Comment apparaîtra-t--elle dans la liste?
A défaut que dois-je faire pour la lister comme non payée?
Merci à vous
Philippe


Anonyme 24 juin 2018 10:04:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Concernant cette facture dont vous me parlez, vous pouvez si vous le souhaitez : 

- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- et/ou annuler le document:  depuis l'aperçu du document, cliquez sur Plus > Annuler (sans effacer le document): indiquez la raison de l'annulation puis confirmez. En conséquence, le document annulé sera: 

  • visible sur la liste de vos documents et marqué d'un symbole rouge (sens interdit) pour le distinguer

  • exclu des rapports 

  • inclus dans les exports excel. 

N'hésitez pas à prendre contact avec votre comptable pour savoir ce qu'il préfère.

J'espère avoir répondu à votre question. 

Cordialement,

Yves

plus »
0 votes

création d'un avoir suggestion Résolu

Bonjour
je ne comprends pas le principe de l'avoir sur vosfactures.
merci


Anonyme 26 décembre 2016 14:52:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vous invite à lire les explications sur la création d'un avoir total ou partiel en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-

Bien cordialement
Séraphine

plus »
0 votes

Logo question Résolu

Bonjour,

Est il possible de mettre le logo de l'entreprise sur les facture


Anonyme 03 septembre 2015 18:53:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Oui vous pouvez insérer votre logo sur vos documentations de facturation depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Selon la taille de votre fichier, votre logo sera plus ou moins grand. Il vous suffira donc de redimensionner votre fichier d'origine et de faire quelques essais si besoin est. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents  

Je reste à votre disposition si besoin est.

Bien Cordialement,

Justine
Service clientèle

www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr

logo
 

plus »
0 votes

Malgré la case cochée "franchise de tva" dans les paramètres ,le texte "tva non.." apparait pas.


Anonyme 12 juin 2016 11:21:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez sûrement dû cocher la case "Bas de page personnalisé" dans la fiche de votre département (entreprise). En effet si vous cochez cette case, seul le contenu que vous indiquez dans le champ "Bas de page personnalisé" apparaît, annulant les éventuelles options comme "Franchise de TVA". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/1056517-Mentions-l-gales-Bas-de-page-personnalis- 

Recontactez-moi si besoin est. 
Cordialement
Justine. 
 

plus »
0 votes

BL suggestion Résolu

Bonjour, je n'ai pas trouve la fonction BL?


Anonyme 16 septembre 2021 12:47:55 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons: 

1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative. 

2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.

3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.

J'espère avoir répondu à votre question.

 
 
  
Bien Cordialement
Caroline

--
vosfactures.fr Caroline Service clientèle Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facebook
twitter
linkedin
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
 



 

plus »
0 votes

Bonjour pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour supprimer la mentions vosfactures.FR
Merci


Anonyme 26 août 2019 12:18:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.

Restant à votre disposition,

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

 

 

plus »
0 votes

Filigrame question Résolu

Bonjour
Est il possible d enserrer un filigrane via photo en fond de devis et facture
cordialement
Mr vidcoq


Anonyme 07 juin 2019 19:11:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez personnaliser la présentation de vos documents, cela est possible si vous avez des connaissances en html et css. Il vous faudra passer par la création d'un document personnalisé. Des indications et des exemples sont mis à votre disposition : 

Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

plus »
0 votes

Logo question Résolu

Bonjour,
J'ai insérer mon logo mais il est trop gros comment faire ?


Anonyme 06 janvier 2015 13:49:11 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Vous avez plusieurs solution. Vous pouvez modifier la taille de votre logo avant de le télécharger sur votre compte avec des applications courantes: ouvrez votre fichier contenant le logo avec PAINT (et cliquez sur l'icône de l'option "Redimensionner et incliner" situé à droite de l'outil "Sélectionner") ou avec MICROSOFT PICTURE MANAGER (cliquez sur "Modifier les images" puis "Redimensionner).
Vous pouvez aussi réduire la taille de votre logo après téléchargement sur votre compte VosFactures grâce au champ CSS. Si vous utilisez le format d'impression vosfactureshttp://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo 
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez m'envoyer un email après avoir autorisé l'accès à votre compte pour que je puisse réduire votre logo: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-

J'espère avoir répondu à votre question, 

Bien cordialement, 
Justine

www.vosfactures.fr          Email : info@vosfactures.fr

vosfactures

plus »
0 votes

Utilisateurs question Résolu

Bonjour, est-il possible de restreindre les utilisateurs à ne voir que les produits de leurs départements et ainsi de créer des produits par département ?


Anonyme 02 décembre 2020 20:21:48 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui vous pouvez Restreindre l’accès à certains Produits

Cordialement

Yves

plus »
0 votes

Affichage numero de client question Résolu

Bonjour je souhaite faire figurer sur les facture le numéro (reference client) . Est ce possible ?
cordialement


Anonyme 19 décembre 2017 18:25:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet par défaut le contenu du champ "Réf/code" client ne s'affiche pas sur les documents. En revanche vous avez deux solutions: 

- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître de manière systématique sur vos documents et dans ce cas vous devez l'indiquer dans le champ "Description additionnelle" situé dans la fiche du contact et rendre visible ce champ (en savoir plus).

- soit il s'agit d'un code que vous voulez faire apparaître parfois sur vos documents et dans ce cas vous pouvez l'indiquer dans le champ "Adresse supplémentaire" dont vous personnalisez l'intitulé et qu'il vous suffira de cocher lors de la création d'un document pour l'afficher (en savoir plus). 

Notez que vous pouvez mettre à jour en masse les fiches de vos contacts comme expliqué ici, afin d'éviter de le faire manuellement un par un. 

J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est. 



 



Bien Cordialement
Justine
--
 
 








 

plus »
0 votes

Numero de devis sur factures? suggestion Résolu

On ne peut toujours pas faire apparaitre le numero de devis sur les factures? Les factures d'acompte y sont. Pourquoi pas le numero de devis sur tout type de facture?


Anonyme 03 mai 2023 15:01:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Actuellement, les numéros des devis ne sont pas affiches sur les factures. En revanche nous transmettons votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement. 

Si vous le souhaitez vous pouvez insérer le numéro de devis manuellement dans le champ "Informations specifiques", par exemple. 

Bien Cordialement
Damian
--
 
 
vosfactures.fr
Damian
facebook
twitter
linkedin
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
 


 

plus »