Ajouter ou rechercher une suggestion

Anonim

FACTURE AVOIR

BJR. J'ai créé une facture d'avoir pour un client pour un trop perçu. Il vient de reprendre de la marchandise. J'ai créé une nouvelle facture. Etant donné que le paiement va correspondre à la différence entre les deux, comment saisir cela dans le logiciel pour que tout apparaisse comme soldé? merci
Réponse principale Yves 29/10/2020 09:00

Bonjour,

Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement. 

Restant à votre disposition,

Yves

Commentaires (1)

Customer Reviews

Yves

Réponse principale

Bonjour,

Dans un premier temps, vous pouvez mettre l'avoir en tant que Payé en changeant son Etats des Documents
Ensuite vous pouvez ajouter le paiement sur la Facture en choisissant "Avoir" en tant que mode de règlement. 

Restant à votre disposition,

Yves

Ajouter un commentaire