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mécanicien auto suggestion Résolu

la ligne serait :
tache : taux horaire: heure : total

l'autre ligne

pièce détachée: prix unitaire HT: Quantité: total

j'aimerai savoir si possible d'avoir ce type de facture ou devis


Anonyme 22 mai 2022 23:16:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez avoir un format personnalisé sachez que c'est possible de le créer ayant des connaissances en langage HTML/code CSS ou si vous avez un développeur en interne.
Voici les formats que nous proposons : Format des documents: Choix, Modification, Création
Vous pouvez éventuellement ajouter une colonne à l'un de ces formats.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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mécanicien auto suggestion Résolu

j'aimerai savoir vous pouvez rajouter une rubrique Avec la prestation et une colonne taux horaire


Anonyme 22 mai 2022 23:10:58 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, sachez que vous pouvez ajouter une colonne sur vos factures que vous allez pouvoir renommer.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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API de VosFactures suggestion Résolu

Bonjour,

Je suis satisfait de constater que vous proposer une documentation de votre API d'une manière plutôt claire

Travaillant dans le domaine du Web, je me permet de vous suggerer que cette documentation pourrait être encore plus pratique si elle était fournie en Open API.

En effet ce format standard permet:
- de générer une documentation de maniere encore plus efficace et familière
- d'être importé par des developpeurs/testeurs dans un outils comme Postman
- de préciser de manière encore plus explicite le format des objets attendus (ex: valeur max, pattern, format de date)

Merci


Anonyme 21 mai 2022 16:54:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

  
Bien Cordialement
Damian
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CGV question Résolu

Bonjour
est-il possible d'avoir un document CGV attaché aux devis et aux factures?


Anonyme 20 mai 2022 21:37:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. (Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...)

La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.  

Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié : 

Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation


Je vous souhaite une excellente journée. 
 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Paramétrage société question Résolu

Bonjour, je vous contacte car je cherche à modifier les coordonnées de la société sur nos factures et devis, et modifier le numéro de TVA.
A chaque fois que j'ouvre un nouveau document il faut que je le modifie manuellement.
Je n'arrive pas à le paramétrer de manière automatique.
Pourriez-vous m'éclairer svp ? Merci


Anonyme 20 mai 2022 14:08:06 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:

  • Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

  • Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.  

 

 

  

Bien Cordialement
Yves

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mention "escompte" suggestion Résolu

Bonjour,
comment supprimer la mention "Escompte en cas de paiement anticipé : 2.5 %" ?
merci


Anonyme 20 mai 2022 13:17:23 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Pour cela, dans l'éditeur de création de facture , cliquez sur : plus d'options  puis au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
cliquez dans le menu déroulant dans l'espace vide au dessus de Néant. 

Je vous souhaite une excellente journée. 

 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Bonjour

Je sors ma recette chaque mois sans soucis.
Par contre j'ai besoin d'un état qui fait ressortir ma recette mais par mode de reglement aussi (chq/cb/esp) Je ne la veux pas en détail mais en recette. Exemple si j'ai 100€ de recette pour avril j'aimerai avoir le dispatch des 100€ entre cb esp chq....
Est ce faisable ?


Anonyme 19 mai 2022 17:39:20 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

En effet, actuellement il n'a pas possible de ségréger un rapport mais mode de règlement.
Aussi, je vous invite à publier votre suggestion dans le forum des suggestions afin que le service technique puisse en évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.


Je vous souhaite une excellente journée. 

 
  
Bien Cordialement
Ludovic
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Rapprochement bancaire suggestion Résolu

Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse.

1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.


Anonyme 17 mai 2022 22:17:27 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions pour vos suggestions.

 

1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;

En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait. 

2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.

Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.

3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.

Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ? 

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonsoir,

Il pourrait être sympa de prévoir de renommer l'export PDF avec une variable "Nom" du client pour avoir un export modifiable avec numéro de facture date nom client et pourquoi pas nom du premier produit vendu


Anonyme 17 mai 2022 22:14:08 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.

 
  
Bien Cordialement
Damian
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Bonjour
Nous avons une version monoutilisateur, nous souhaitons changer son nom et son email.
Pourriez vous nous indiquer la procédure.
Merci


Anonyme 17 mai 2022 14:52:44 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Sachez que vous pouvez changer votre adresse mail et le nom du compte vous pourrez le modifier depuis vos Paramètres>Paramètres du compte dans la case "Nom du compte" sans oublier de sauvegarder.

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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RELANCE FACTURE question Résolu

Bonjour,
J'ai généré une relance le 14/04/2022 dans VosFacture.
Est-ce que le fichier est enregistré quelque part dans le logiciel pour que je puisse récupérer le document ?
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON


Anonyme 16 mai 2022 14:55:16 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous avez uniquement l'indication que la relance a été envoyé sur l'historique du document. 

En Pro et avec les mails connecter en smtp ( Envoyer les emails via votre boîte mails (SMTP) ) alors, vous auriez le mail d'envoi mais autrement non. 

En espérant vous avoir aidé.


Cordialement,

Yves


 

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valider une fature suggestion Résolu

bonjour,

je narrive pas a valider mes factures après paiement.


Anonyme 16 mai 2022 14:01:40 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,


Que voulez-vous dire par "valider mes factures après paiement" une fois votre facture crée il suffit de cliquer sur sauvegarder en bas du document pour pouvoir la valider. Ensuite vous envoyez le document à votre client par mail et il pourra ainsi la régler.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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lors de l'export des listes de données en xls, dans la colonne nom c'est le prénom qui apparait en 1er, je voudrais que ce soit le nom. C'est possible?


Anonyme 16 mai 2022 12:24:54 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet actuellement c'est le prénom qui apparait en premier dans la colonne "Nom" de l'export. J'ajoute votre suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs et reviendrais vers vous si celle ci se développe au futur. 

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,
je n'ai toujours pas débuté mon activité. Serait-il possible de prolonger la période d'essai svp ?
Je vous en remercie


Anonyme 16 mai 2022 10:29:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous vous avons prolongé la période d'essai au 16/06 afin que vous puissiez sereinement commencer votre activité. 

N'hésitez pas à nous joindre pour toutes questions.

Cordialement,

Yves

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Pointage des règlements question Résolu

Bonjour,

Y a-t-il une astuce pour indiquer la date et le mode de règlement (ex : chèque ou virement reçu. le). En effet, j'ai des difficultés à retrouver en cas de recherches le règlement de mes clients car les montants sont souvent regroupés et sont souvent les mêmes.


Anonyme 15 mai 2022 21:03:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui, le mode de règlement d'une facture (ou autre) est à indiquer dans le champ "Mode de règlement" du formulaire de création d'une facture.
Je vous invie à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Mode de règlement
Vous pourrez ensuite filtrer votre liste de revenus grace au Module de recherche avec l'onglet Mode de règlement

Bonne journée.
 

  
Bien Cordialement
Caroline

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Pointage des règlemens question Résolu


Anonyme 15 mai 2022 21:00:26 0 commentaires
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journal des ventes question Résolu

bonjour, ma comptable me demande le journal des ventes.
pouvez vous me dire si je peux trouver cela et ou?
merci beaucoup
cordialement
eric


Anonyme 15 mai 2022 19:19:13 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Vous pouvez exporter vers Excel vos documents depuis la liste de vos documents de facturation: 

1) cliquez sur l'onglet Revenus > Tous (ou Dépenses > Tous)
2) utilisez le moteur de recherche à gauche de la liste de vos documents pour affiner celle-ci (ou indiquez le numéro du document à exporter)
3) cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés.
Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 
 

 
  
Bien Cordialement
Damian
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numérotation facture question Résolu

Bonjour,
J'ai été un peu déroutée qu'au 1er janvier les numéros de factures repartent depuis N° 1 au lieu de continuer. Je me retrouve donc avec des factures dûes ( certaines depuis l'an dernier) qui portent le même numéro et mon comptable me dit que normalement ça n'existe pas. Y a-t-il une manipulation à faire pour que les numéros continuent au delà du 31.12.2022.


Anonyme 14 mai 2022 17:12:07 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet par défaut la n° recommence chaque année. Afin d'établir une numérotation continue il vous suffit de cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année)" depuis Paramètres du compte > Numérotation des documents, sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez en savoir plus sur la fonction Numérotation des documents ici. 

 

 
Bien Cordialement
Yves

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Nous avons remarqué que dans les filtres de recherche, le champs "Catégorie" est désormais cliquable mais n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie. Comme nous en avons beaucoup, cela est fastidieux de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé


Anonyme 12 mai 2022 17:49:37 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Nous allons transmettre votre suggestion à notre Service Techniqsue qui évaluera sa faisabilité. Nous reviendrons vers vous si celle ci se développe à l'avenir.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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bonjour,
pour certains clients étrangers , j'ai besoin de modifier la case tva par un autre numéro qui s'appelle le nif .il est obligatoire vers certains ays . comment je dois faire pour ca.
merci


Anonyme 12 mai 2022 12:43:32 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
 

Sachez que vous pouvez personnaliser l'intitulé du numéro d’identification

Hormis « Numéro TVA » et « SIREN » qui sont proposés par défaut, vous pouvez choisir n’importe quel titre pour le champ numéro d’identification. Pour cela, il suffit de l’ajouter dans le champ « Numéro d’identification » situé dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Choix des valeurs, en écrivant le titre sur une nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Vous pourrez ainsi sélectionner ce nouveau titre pour chaque contact lors de la création de votre document. 

Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Numéro d’identification fiscale des Contacts

Bonne journée.

 
 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour,

j'ai besoin de faire un correctif sur un prix et non sur les quantités sur un avoir pouvez vous m'indiquez si c'est possible svp


Anonyme 11 mai 2022 11:29:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si votre avoir n'a pas été envoyé alors vous pouvez le modifier ou en refire un nouveau sinon il suffit de mettre le bon montant sur la seconde ligne.

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Lors d'un Envoi du document par email, s'il le document a une 2eme langue (Francais et Italien par ex), alors l'objet de l'email est ecrit en double.
Ex: Invoice / Factură number F-20220415-108 / Invoice / Factură number F-20220415-108

Parfois il y a des legeres differences entre les 2 versions (Estimate numéro vs Estimate number):
Ex: Devis / Estimate numéro Q-20220307-57 / Devis / Estimate number Q-20220307-57

Parfois, il manque une lettre (numer au lieu de number):
Ex: Zamówienie / Estimate numer Q-20220510-77 / Zamówienie / Estimate number Q-20220510-77


Anonyme 11 mai 2022 08:29:50 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous redonner un exemple concret sur des documents existants. Egalement, si vous avez une capture d'écran du mail avec les titres en doublon. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

 

Bonne journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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personnaliser les devis suggestion Résolu

Est t'il possible de définir des conditions dans : informations spécifiques et condition spécifique sans a avoir a les retaper a chaque devis?
Merci pour votre retour.


Anonyme 10 mai 2022 19:19:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).

Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département).

 

  

Bien Cordialement
Yves

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AVOIR suggestion Résolu

COMMENT CREE UN AVOIR ?


Anonyme 10 mai 2022 18:55:10 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir

Excellente journée.

 
  
Bien Cordialement
Caroline

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Affectation des depenses question Résolu

Bonjour,

Peut on affecter les depenses a un devis ?


Anonyme 10 mai 2022 15:56:09 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Oui vous pouvez créer des dépenses depuis un devis depuis votre devis en cliquant sur Créer/plus > créer une dépense.

Excellente journée.

 

  
Bien Cordialement
Caroline

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